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ST中利明起"披星": 持續(xù)經(jīng)營(yíng)存重大不確定性 內(nèi)部控制被出具否定意見

4月23日,ST中利(SZ002309,股價(jià)1.45元,市值12.64億元)發(fā)布2023年年報(bào),公司去年實(shí)現(xiàn)營(yíng)收40.51億元,同比下降50.39%,歸母凈利潤(rùn)虧損14.97億元,虧損額進(jìn)一步擴(kuò)大。

值得注意的是,會(huì)計(jì)師事務(wù)所對(duì)公司2023年度財(cái)務(wù)報(bào)表進(jìn)行了審計(jì),出具了帶持續(xù)經(jīng)營(yíng)相關(guān)的重大不確定性與強(qiáng)調(diào)事項(xiàng)段的無保留意見審計(jì)報(bào)告,并對(duì)公司2023年度內(nèi)部控制進(jìn)行了審計(jì),出具了否定意見內(nèi)部控制審計(jì)報(bào)告。

另外,由于公司最近三個(gè)會(huì)計(jì)年度扣除非經(jīng)常性損益前后凈利潤(rùn)孰低者均為負(fù)值,且最近一年審計(jì)報(bào)告顯示公司持續(xù)經(jīng)營(yíng)能力存在重大不確定性,且公司2023年度末合并口徑經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)為負(fù)值,觸及相關(guān)規(guī)定,公司股票交易將被疊加實(shí)施退市風(fēng)險(xiǎn)警示。

公司股票于4月24日(星期三)開市起停牌一天,并自4月25日開市起被疊加實(shí)施其他風(fēng)險(xiǎn)警示及實(shí)施退市風(fēng)險(xiǎn)警示,股票簡(jiǎn)稱由“ST中利”變更為“*ST中利”。

持續(xù)經(jīng)營(yíng)存重大不確定性

會(huì)計(jì)師事務(wù)所提出了數(shù)點(diǎn)與公司持續(xù)經(jīng)營(yíng)相關(guān)的重大不確定性。

一是截至2023年12月31日,公司歸屬于母公司的所有者權(quán)益為-5.58億元,流動(dòng)負(fù)債高于流動(dòng)資產(chǎn)30.14億元。資金流動(dòng)性出現(xiàn)困難,短期借款逾期26.11億元未能辦理展期,部分銀行賬戶被司法凍結(jié),可用資金余額僅為3.24億元。

二是債權(quán)人以公司不能清償?shù)狡趥鶆?wù)且已經(jīng)明顯缺乏清償能力,但具有重整價(jià)值為由,向法院提交了對(duì)公司的重整及預(yù)重整申請(qǐng),公司多家子公司也尚在重整程序中。截至報(bào)告日,預(yù)重整程序尚在進(jìn)行中,公司預(yù)重整是否能轉(zhuǎn)為正式重整以及正式重整最終能否成功具有重大不確定性。

三是截至2023年12月31日,公司子公司蘇州騰暉歸母凈資產(chǎn)為-8.71億元,公司預(yù)計(jì)通過預(yù)重整程序能夠解除目前子公司的債務(wù)困境,公司母公司報(bào)表未對(duì)蘇州騰暉的長(zhǎng)期股權(quán)投資計(jì)提減值準(zhǔn)備。

另外,會(huì)計(jì)師事務(wù)所在強(qiáng)調(diào)事項(xiàng)方面提出,截至2023年12月31日,實(shí)控人及其關(guān)聯(lián)方非經(jīng)營(yíng)性占用公司16.93億元資金(不含擔(dān)保),對(duì)實(shí)控人及其關(guān)聯(lián)方違規(guī)擔(dān)保計(jì)提預(yù)計(jì)負(fù)債余額為1.12億元,合計(jì)18.05億元。

公司及控股股東王柏興于2022年11月8日收到證監(jiān)會(huì)下發(fā)的《立案告知書》,因涉嫌信息披露違法違規(guī),根據(jù)有關(guān)法規(guī),證監(jiān)會(huì)決定對(duì)公司及控股股東立案。

對(duì)此,董事會(huì)認(rèn)為,會(huì)計(jì)師事務(wù)所對(duì)公司2023年度財(cái)務(wù)報(bào)告出具了帶持續(xù)經(jīng)營(yíng)相關(guān)的重大不確定性與強(qiáng)調(diào)事項(xiàng)段的無保留意見審計(jì)報(bào)告,客觀地反映了相關(guān)意見所涉及事項(xiàng)的基本情況,亦符合公司的實(shí)際情況。

公司表示,董事會(huì)和管理層將在預(yù)重整及重整期間持續(xù)關(guān)注公司的持續(xù)經(jīng)營(yíng)情況,同時(shí)積極采取措施敦促控股股東及其關(guān)聯(lián)方盡快歸還占用的資金及解除違規(guī)擔(dān)保事項(xiàng),以保證公司持續(xù)發(fā)展,切實(shí)維護(hù)公司和投資者利益。

其中一是鑒于公司及其七家下級(jí)核心子公司均已正式啟動(dòng)預(yù)重整或重整程序,截至目前,公司重整層報(bào)工作正在江蘇省層面持續(xù)、有序推進(jìn)。公司董事會(huì)將持續(xù)配合臨時(shí)管理人(管理人)及各方有序推進(jìn)重整及預(yù)重整相關(guān)工作。

二是公司董事會(huì)和管理層將繼續(xù)努力保持公司整體經(jīng)營(yíng)模式、產(chǎn)品和服務(wù)的品種結(jié)構(gòu)、管理團(tuán)隊(duì)的穩(wěn)定性、客戶和供應(yīng)商的穩(wěn)定性等均不發(fā)生重大不利變化,依然能夠保持一定的市場(chǎng)份額與行業(yè)地位。

內(nèi)部控制被出具否定意見

會(huì)計(jì)師事務(wù)所提出,因公司在執(zhí)行內(nèi)控制度過程中,實(shí)控人凌駕于內(nèi)控制度之上,各內(nèi)控關(guān)鍵控制節(jié)點(diǎn)的人員未按內(nèi)控制度執(zhí)行,導(dǎo)致內(nèi)控失效,出現(xiàn)實(shí)控人及其關(guān)聯(lián)方資金占用情況。截至2023年12月31日,關(guān)聯(lián)方資金占用問題尚未整改到位。

另一方面,公司存在為關(guān)聯(lián)方及其他第三方提供擔(dān)保的情況,公司在對(duì)外擔(dān)保的過程中未履行公司內(nèi)部控制制度的審批程序,未履行關(guān)聯(lián)交易的決策程序且未及時(shí)進(jìn)行信息披露,違反了公司的內(nèi)控制度相關(guān)規(guī)定。公司的內(nèi)部控制未能防止或及時(shí)發(fā)現(xiàn)并糾正上述違規(guī)行為,存在重大缺陷。截至2023年12月31日,公司尚未完成對(duì)上述重大缺陷的整改。

會(huì)計(jì)師事務(wù)所認(rèn)為,公司已識(shí)別出上述重大缺陷,將其包含在內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告中,并在所有重大方面得到公允反映,而由于上述重大缺陷及其對(duì)控制目標(biāo)的影響,公司于2023年12月31日未能按照相關(guān)規(guī)定在所有重大方面保持有效的財(cái)務(wù)報(bào)告內(nèi)部控制。

對(duì)此,董事會(huì)認(rèn)為,會(huì)計(jì)師事務(wù)所對(duì)公司2023年度內(nèi)部控制進(jìn)行了審計(jì),并出具了否定意見內(nèi)部控制審計(jì)報(bào)告,客觀、真實(shí)地反映了相關(guān)意見所涉及事項(xiàng)的基本情況,亦符合公司內(nèi)部控制的實(shí)際情況。

公司表示,2023年年初,公司結(jié)合進(jìn)入預(yù)重整程序、年度審計(jì)機(jī)構(gòu)更換等情況進(jìn)行了全面自查梳理工作,控股股東及其關(guān)聯(lián)方愿意積極配合并通過各種渠道努力籌資歸還占用資金,徹底解決資金占用問題。

目前,實(shí)控人已將其控制的鐵嶺縣中盈房地產(chǎn)開發(fā)有限責(zé)任公司100%股權(quán)質(zhì)押給上市公司,作為本次資金占用還款的保證;實(shí)控人及其一致行動(dòng)人共同持有的常熟市中盈房地產(chǎn)開發(fā)有限責(zé)任公司65%股權(quán)的收益權(quán)也已作為還款義務(wù)的擔(dān)保。上述情況均已履行了公證手續(xù)。

2023年,公司全資子公司騰暉光伏結(jié)欠1007萬元的房租債務(wù)轉(zhuǎn)移給控股股東的關(guān)聯(lián)方中利控股,抵銷了部分非經(jīng)營(yíng)性資金占用。公司對(duì)于尚未歸還且還款保證不足以覆蓋的金額進(jìn)行了全額計(jì)提。

公司董事會(huì)和管理層持續(xù)敦促控股股東及關(guān)聯(lián)方歸還非經(jīng)營(yíng)性占用的資金并盡快解除違規(guī)擔(dān)保責(zé)任。同時(shí),公司正積極配合重整推進(jìn)工作,以期借助重整徹底解決控股股東及其關(guān)聯(lián)方的非經(jīng)營(yíng)性資金占用和違規(guī)擔(dān)保問題。

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